贯彻执行审计法律法规以及内部审计规定,建 立健全内部审计工作制度和流程,负责编制内部审计规划、年度 工作计划和专项审计工作方案并组织实施。负责对医院财政财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理等审计项目实施独立、客 观的监督、评价与建议。开展全面日常审计、专项审计和跟踪审 计,提出审计建议。对审计工作情况形成书面报告,经批准同意 后反馈给有关部门执行。监督落实审计发现问题整改工作。监督 执行上级审计决定和审计报告。对内部审计发现的典型性、普遍 性、倾向性问题及时分析研究,督促制定和完善相关管理制度及 建立健全内部控制措施。建立审计信息共享、重要事项共同实施、 问题整改问责共同落实等工作机制。承办医院党委、行政安排的 经济责任、离任审计,对审计对象履职情况提出表扬或批评建议。 对内审发现的重大问题,按照有关法律法规提出处理建议。协助 上级部门(单位)对医院开展审计工作,协助和监督社会中介机 构对医院开展常规审计和专项审计工作。负责审计资料记录、整理、归档和保密工作。医院党委行政交办的其它事宜。